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為深入貫徹落實黨中央、國務院關于加快建立健全國有企業(yè)、國有資本審計監(jiān)督體系和制度的決策部署,3月14日,內江路橋集團召開了2022年度第一次內控和審計委員會議,會議對2022年內部審計工作進行了安排部署,明確了主體責任,提出了內審具體要求。

內江路橋集團以國企改革三年行動為綱領,聚焦體制機制、內部管理、重點領域,把內部審計作為企業(yè)管理中一項重要制度安排和有力舉措,注重內部審計的敏銳性、前瞻性和時效性,著力發(fā)揮內部審計在推動國企改革、風險防范、升級轉型中的促進完善作用。

此次審計工作集團黨委高度重視,委派第三方專業(yè)機構按照審計計劃對集團各子公司、各業(yè)務部門全覆蓋開展審計工作。要求牽頭部門從嚴從實、從細從深落實各項審計措施,做到應審盡審、凡審必嚴、審深審透,充分發(fā)揮審計工作“體檢”作用。

對于審計中發(fā)現(xiàn)的各項問題,集團要求被審計單位和業(yè)務部門必須扎實推動整改,杜絕敷衍塞責、弄虛作假等行為。通過整改達到落實責任、防控風險、堵塞漏洞、加強管理、建立長效機制的效果。

內部審計是加強國有企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié),對完善公司法人治理結構,促進國企轉型升級具有重要意義。未來,公司將把內部審計工作作為內部監(jiān)督的重要抓手,為集團轉型升級高質量發(fā)展提供有力保障。